强化内审业务培训 提升内审工作质效
为进一步规范内部审计工作,提升集团内部审计人员业务能力,充分发挥内部审计在保障国企资金安全、提升执行效能、防范廉政风险中的重要作用,近日,集团审计风控部组织内审人员参加内部审计业务培训会。
本次培训紧扣新形势下内部审计工作要求,围绕内部审计制度建设、审计程序规范、风险识别与防控、审计成果运用等重点内容展开。授课人员结合政策法规和典型案例,系统讲解了内部审计工作在国企治理中的职能定位和实践路径,对当前内部审计工作中存在的共性问题进行了针对性辅导。
培训期间,参训人员通过集中授课、案例剖析和交流研讨等方式,进一步厘清了内部审计在防范重大风险、规范权力运行、服务集团高质量发展中的职责边界和工作重点。培训内容紧贴实际、针对性强,为推进内部审计工作规范化、专业化提供了有力指导。
下一步,集团审计风控部将以此次培训为契机,持续对加强内部审计能力建设。一是进一步健全内部审计制度体系,细化审计流程和标准,推动审计工作有章可循、规范运行;二是聚焦重点领域和关键环节,加大对大额资金使用、重大项目建设和企业运营风险隐患的审计监督力度,切实发挥内部审计“经济体检”作用;三是强化审计成果运用,压实整改责任,推动问题整改落地见效,形成监督、整改、提升的闭环管理机制。
创建时间:2025-12-25 17:20